Заключение по городскому поселению Пересвет в 2017г.

Заключение от 24.07.2017г. № 197 О внесение изменений в бюджет городского поселения Пересвет на 2017 год

10.08.2017
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
пр. Красной Армии, 169, Сергиев Посад, Московская область, 141310
Тел./Факс (496) 551-51-23, E-mail: ksk. spmr@yandex.ru,
 
 
 
От 24.07.2017г. № 197
 
На № ____________ от _______________
 
 Главе поселения - Председателю  Совета депутатов городского поселения Пересвет
А.В. Булкину
 
 
О внесение изменений в бюджет городского поселения Пересвет на 2017 год.
 
 

Заключение

Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района о внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  от 21.12.2016г. №9/2 «О  бюджете городского поселения Пересвет на 2017 год»

 
Контрольно-счетной комиссией в соответствии со ст.157, 265 БК РФ и соглашения №09 от 22.12.2016г о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля проведена проверка законности изменений, вносимых администрацией городского поселения Пересвет в бюджет 2017 года  в ходе его исполнения.
Установлено, что основанием вносимых изменений в  бюджет явились:
-   Бюджетный Кодекс Российской Федерации статья  20.2. , статья 92.1.,статья 96, статья 158, статья 161, статья 162, статья 217, статья 219.1,  статья 221, статья 242.;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации №90н от 20.06.2016 «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65н»;
- Закон Московской области от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ (в ред. Законов Московской области от 10.04.2017 №50/2017-ОЗ, от 11.07.2017 №114/2017-ОЗ) «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
-Закон Московской области от 02.03.2017 №23/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019т годов»;
-Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016г. №782/39 (в ред. постановления Правительства МО от 07.02.2017 №70/5) «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы»;
-Постановление Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. №783/39 ( в ред. постановлений Правительства МО от 10.01.2017 №5/1, от 07.02.2017 №71/5, от 21.03.2017 №181/9, от 11.04ю. 2017 №265/12) «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области на 2017-2021 годы»;
-Постановление Правительства Московской области от 07.08.2013г. №595/31 (в ред постановлений Правительства Московской области от 25.10.2016 №792/39, от 21.03.2017 №190/9) «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»; 
 -Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2016 №16/11 «О передаче Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Московской области полномочий Контрольно-счетного органа городского поселения Пересвет на 2017 год»;
- Решение Совета депутатов городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.12.2016 №9/5 «О передаче  Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Московской области полномочий Контрольно-счетного органа городского поселения Пересвет на 2017 год».
 
1.В результате вносимых изменений доходная часть бюджета городского поселения Пересвет на 2017 год, увеличивается  на сумму 31 321,3 тыс. рублей, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на сумму 38321,3  тыс. рублей, из них:
- субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения , осуществляемые в рамках реализации приоретногого проекта «Светлый город» + 16 421,3 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов в виде дотаций бюджетам городских поселений +21 900,0 тыс. рубле;
Уменьшаются  субсидии бюджетам городских поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 7 000,0 тыс. рублей.
 
Доходная часть бюджета утверждается в сумме  239 867,1 тыс. рублей.
Приложение №1 излагается в новой редакции.
 
2. В результате изменения доходной части  бюджета ,  расходы бюджета увеличиваются на  сумму 31 321,3 тыс. рублей. Изменения вносятся в следующие разделы:
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшаются на общую сумму 5 147,4 тыс. рублей, в том числе:
- на 178,4 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по  подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» за счет доходов дополнительно полученных в процессе исполнения бюджета  (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области)и направляются на выплаты персоналу муниципальных органов;
- на 285,8 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» за счет доходов дополнительно полученных в процессе исполнения бюджета (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области) и направляются на выплаты персоналу муниципальных органов;
- на 120,0 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на уплату налогов и сборов и иных платежей;
- на 4 522,4 тыс.рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» за счет доходов дополнительно полученных в процессе  исполнения бюджета (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области)  и направляются:
2 378,7 тыс. рублей на выплату персоналу муниципальных органов;
649,8 тыс. рублей на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
1493,9 тыс. рублей на исполнение судебных актов.
-  на 250,0 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за счет доходов дополнительно полученных в процессе исполнения бюджета (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области) и направляются на выплаты персоналу муниципальных органов;
- на 31,0 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » за счет перераспределения расходных обязательств главным распорядителем бюджетных средств ( уменьшаются расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на сумму 31,0 тыс. рублей) и направляются на выплаты персоналу муниципальных органов.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшаются на общую сумму 31,0 тыс. рублей, в том числе:
- на 31,0 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности  и правоохранительной деятельности» за счет перераспределения расходных обязательств главным распорядителем бюджетных средств (увеличиваются  расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » на сумму 31,0 тыс. рублей).
Расходы по разделу «Национальная экономика» увеличиваются на общую сумму 4 251,5 тыс. рублей, в том числе:
- на 7 000,0 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за счет субсидии из областного бюджета  на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- на 11 351,5 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы» и направляются:
2 300,0 тыс. рублей на работы по нанесению разметки на проезжей части дорожного покрытия, содержание и ремонт ливневой канализации;
1 028,7 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности Спецстройкомплексу;
8 022,8 тыс.  рублей на оплату по исполнительному листу Гаранту за содержание дорог.
- на 2 000,0 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы» за счет перераспределения бюджетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств (уменьшаются расходные обязательства по подразделу «Благоустройство» на сумму 2 000,0 тыс. рублей) и направляются на оплату по исполнительному листу Гаранту за содержание дорог;
- на 2 100,0 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности» на непрограммные расходы бюджета поселения обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Пересвет»  на выплату персоналу казенных учреждений.
 
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличиваются на общую сумму  19 500,4 тыс. рублей, в том числе:
-  на 16 421,3 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Благоустройство» за счет субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в, осуществляемые в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»;
- на 2000,0 тыс. рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Благоустройство» за счет перераспределения расходных обязательств главным распорядителем бюджетных средств (увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 2 000,0 тыс. рублей);    
- на 6 441,6 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Благоустройство» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы» и направляются:
2 362,5 тыс. рублей на прочие мероприятия по благоустройству (аренда помещения специальной техники);
781,8 тыс. рублей на софинансирование по капитальному ремонту электроситевого оборудования;
1 731,5 тыс. рублей на оплату по исполнительным листам ФКП «НИЦ РКП»;
765,8 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности по обслуживанию наружного освещения ФКП «НИЦ РКП»;
800,0 тыс. рублей на приобретение фронтального погрузчика;
- на 1 362,5 тыс.рублей уменьшаются бюджетные ассигнования по подразделу «Благоустройство» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы»  на содержание мест захоронения.
Расходы по разделу   «Культура и кинематография» увеличиваются на общую сумму  884,0 тыс. рублей, в том числе:
- на 884,0 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Культура» муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы» за счет доходов дополнительно полученных в процессе исполнения бюджета (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области)  и направляются на погашение кредиторской задолженности в Пенсионный фонд.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» увеличиваются на общую сумму 1 569,0 тыс. рублей, в том числе:
- на 1 569,0 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу «Физическая культура» муниципальной программы «Развитие физической культуры и и массового спорта в городском поселении Пересвет на 2015-2019 годы» за счет  доходов дополнительно полученных в процессе исполнения бюджета (межбюджетные трансферты из бюджета Московской области)  и направляются на погашение кредиторской задолженности в Пенсионный фонд.
 
Расходная часть бюджета утверждается в сумме  253 524,0 тыс. рублей.
Приложение №2,3,7 излагается в новой редакции.
 
Приложение №6   «Источники внутреннего финансирование дефицита бюджета городского поселения Пересвет на 2017 год» к решению Совета депутатов города Пересвет от21.12.2016 №9/2 излагается в новой редакции.
 
В результате анализа изменений, вносимых администрацией городского поселения Пересвет в бюджет 2017 года, расхождений с требованиями бюджетного законодательства Контрольно-счетной комиссией Сергиево-Посадского муниципального района не установлено.
Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского муниципального района предлагает утвердить данные изменения бюджета городского поселения Пересвет на 2017 год.
 
 
Председатель Контрольно-счетной комиссии       В.М. Соленова
 

Все новости раздела

Документы
© 2015 - 2018  КСК Сергиево-Посадского муниципального района
Сделано в Радмедиа